Faktúra DF0219/22

Faktúra doručená:09.12.2022

Dodávateľ
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO:50687115
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO:52375277

ceny sú vrátane DPH
Bezpečnostné kamery 6 ks, externý disk 1 ks, TP-link 2 ks, spotrebný materiál
Názov položky
Bezpečnostné kamery 6 ks, externý disk 1 ks
TP-link 2 ks, spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 555,00 EUR