Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF0009/11 ŠEVT a.s. 30.9.2011 54,00 EUR s DPH
DF0010/11 TEVOS/Mgr. Pavel Herel 30.9.2011 190,10 EUR s DPH
DF0017/11 KVADRA s.r.o 29.9.2011 182,70 EUR s DPH
DF0002/11 M.Bartík IMPEX 27.9.2011 124,80 EUR s DPH
DF0014/11 EASYTRAVEL sro 26.9.2011 42,00 EUR s DPH
DF0001/11 Autodoprava P.Čičmanec N.Rudno 22.9.2011 95,00 EUR s DPH
DF0012/11 UNIPHARMA a.s. 13.9.2011 51,20 EUR s DPH
DF0016/11 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 13.9.2011 1 805,29 EUR s DPH
DF0018/11 Stredná odborná škola,T.Vansovej 32,Prievidza 13.9.2011 1 858,11 EUR s DPH
DFV173/11 Slovak Telecom a.s. 09.9.2011 15,19 EUR s DPH
DFV172/11 Slovak Telecom a.s. 09.9.2011 7,04 EUR s DPH
DFV171/11 BENET S.R.O. Nováky 09.9.2011 4 168,92 EUR s DPH
DFV170/11 Slovak Telecom a.s. 09.9.2011 90,05 EUR s DPH
DFV169/11 Slovak Telecom a.s. 09.9.2011 192,89 EUR s DPH
DF0015/11 Slovenský plyn.priemysel 06.9.2011 1 987,00 EUR s DPH
DFV166/11 M+M NOVA, spol. s r.o. 31.8.2011 26,21 EUR s DPH
DFV168/11 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 23.8.2011 188,26 EUR s DPH
DFV164/11 BENET S.R.O. Nováky 17.8.2011 4 065,22 EUR s DPH

<< < 66 67 68 69 70 > >>